Cuando emite un documento (como facturas o notas) es posible que su cliente requiera información adicional para validarlo como: Orden de compra, Número de tienda, Código de proveedor u Otros datos específicos solicitados por el receptor.
Si alguno de estos campos está incompleto, el documento quedará en estado Pendiente y deberá completarlo manualmente desde el portal de Gosocket.
A continuación el paso a paso de cómo hacerlo.
1. Ingresa con tus credenciales a: www.gosocket.net
2. Una vez dentro, dirijase al menú Inbox → Emitidos para visualizar sus documentos.
(Consulta relacionada: “¿Cómo visualizar Documentos recientemente Cargados al portal de Gosocket? ”)
3. Verifique si sus documentos están sincronizados: Si no ve ningún documento en la bandeja Emitidos, significa que aún no se han sincronizado. En ese caso, debe seguir el instructivo: “¿Cómo sincronizar un documento para validarlo?”
4. Identifique documentos pendientes de información: Las facturas o documentos que requieren información adicional aparecerán con un estado en color naranja. Esto indica que están Pendientes de información y necesitan ser completados antes de continuar con el flujo de validación.

5. Complete la información requerida: Haga clic sobre el documento con estado naranja para abrirlo.
El sistema mostrará los campos faltantes solicitados por su cliente para validar el documento, como:
✔ Número de tienda
✔ Número de proveedor
✔ Orden de compra
✔ Otros campos configurados por Smart Supply o el receptor
Complete la información en los recuadros correspondientes. Una vez finalizado, presione el botón Validar para enviar los datos.

6. Interpretación de colores del estado del documento: Después de validar, el color del estado cambiará según el resultado:
| Color | Estado | Significado |
|---|---|---|
| Amarillo | Enviado | El documento ya fue enviado al receptor. |
| Rojo | Rechazado | El receptor rechazó el documento. |
| Verde | Aprobado | El documento fue validado exitosamente. |
Importante: ¿Cuándo se puede o no modificar información?
La información solicitada por Smart Supply solo puede modificarse cuando el documento está en estado PENDIENTE (Naranja).
Esto significa que:
- ❌ Si el documento está ENVIADO (Amarillo), ACEPTADO (Verde) o RECHAZADO (Rojo), no se puede modificar.
- Estas restricciones aplican a campos como Orden de Compra, proveedor, tienda u otros campos críticos.
¿Qué hacer si el documento ya está Enviado o Rechazado?
Si el documento ya avanzó y la información está incorrecta, tiene dos opciones:
✔️ Opción 1: Anular mediante Nota de Crédito
- Emita una Nota de Crédito contra la factura incorrecta.
- Genere nuevamente el documento con un nuevo número de folio, ingresando correctamente la información solicitada.
- Vuelva a validarlo desde el portal.
✔️ Opción 2: Consultar con su cliente
Algunos receptores podrían tener procesos alternos de validación.
Se recomienda preguntar directamente si existe alguna otra vía para aprobar el documento sin reemisión.
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