
Los estados que se mostrarán son los siguientes:
• Documento Pendiente (Naranja) En este paso debe dar clic en la factura, llenar los datos solicitados por su cliente para poder seguir con el flujo del documento y aceptación por parte de su cliente.(SOLO EN ESTE ESTADO EL SISTEMA PERMITE LLENAR LOS CAMPOS DE VALIDACIÓN)
Son todos aquellos documentos a los que el sistema detecta algún problema de validación y por tanto, mientras no se modifique lo que se requiere no serán procesados y enviados para su proceso de validación comercial.

• Rechazado (Rojo)
Este estado se puede presentar en consecuencia por dos procesos:
a. Cuando se aplica un acuse comercial rechazado, el estado Smart Supply del documento queda en Rechazado.
b. Cuando se corre un proceso mensual definido por el cliente e identifica el documento en estado Pendiente, este le asigna un estado Rechazado Smart Supply.
** Algunos clientes presentan configuraciones adicionales, cuando una nota crédito valida los flujos: Otros, Gastos y tiene facturas referenciadas en estado Rechazado Smart Supply a la Nota Crédito se le asigna un estado Rechazado Smart Supply.

• Documento Enviado (Amarillo) se debe esperar Rechazo o Aceptación del documento.
Significa que el documento ha pasado todas las validaciones y ha sido recibido para aplicar los procesos de validación comercial que serán oportunamente informados.

• Documento Aceptado (Verde)
Este estado se puede presentar en consecuencia por dos procesos:
a. Cuando se aplica un acuse comercial aceptado, el estado Smart Supply del documento queda en Aceptado.
b. Cuando se corre un proceso mensual definido por el cliente e identifica el documento en estado Pendiente y el emisor del documento se encuentra en una listado, se le asigna un estado Aceptado Smart Supply.
** Algunos clientes presentan configuraciones adicionales cuando una nota crédito valida los flujos: Otros, Gastos y tiene facturas referenciadas en estado Aceptado y Enviado Smart Supply a la Nota Crédito se le asigna un estado Aceptado Smart Supply.

• Documento No procesado (Gris)
Significa que el documento no pasó las validaciones fiscales y queda en un estado Rechazado, por ende, el sistema no le aplica las validaciones Smart Supply.

3. Va a ingresar a INBOX-Emitidos.
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